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华能国际: 华能国际2024年度内控审计报告

来源:证券之星

2025-03-25 21:29:21

华能国际电力股份有限公司
内部控制审计报告
                                                        内部控制审计报告
                                                               安永华明(2025)专字第70037069_A01号
                 华能国际电力股份有限公司全体股东:
                   按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审
                 计了华能国际电力股份有限公司(以下简称“贵公司”)2024年12月31日的财务报告
                 内部控制的有效性。
                          一、企业对内部控制的责任
                   按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
                 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会
                 的责任。
                          二、注册会计师的责任
                   我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计
                 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
                          三、内部控制的固有局限性
                   内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况
                 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内
                 部控制审计结果推到未来内部控制的有效性具有一定风险。
                          四、财务报告内部控制审计意见
                   我们认为,华能国际电力股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规
                 定于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
                 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)                                      中国注册会计师:安秀艳
                                                                         中国注册会计师:贺 鑫
                                                中国 北京                        2025 年 3 月 25 日
A member firm of Ernst & Young Global Limited

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