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锦泓集团: 锦泓时装集团股份有限公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-22 16:38:26

锦泓时装集团股份有限公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况进行报告。审计委员会审议通过续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内控审计机构。公证天业具备专业资质,审计过程中保持独立性,按时完成审计工作,出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会持续监督审计进程,审阅审计报告初稿,认为其公允反映了公司财务状况和经营成果,并提请董事会审议相关报告。

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2026-04-22

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