来源:证券之星公司公告
2026-04-22 17:58:44
中汇会计师事务所对浙江东亚药业股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告同时指出,内部控制存在固有局限性,可能存在未能防止或发现错报的情况,且对未来有效性的推测存在一定风险。
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