证券代码:002479 证券简称:富春环保 编号:2026-009
浙江富春江环保热电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月14日召开第六
届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》,拟续聘容诚
会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)作为公司2026年度的
审计机构。本议案需提交公司股东会审议,现将有关事宜公告如下:
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格,具备丰富的上市公司审计服
务的经验与能力。容诚会计师事务所在 2025 年的审计工作中遵循了独立、客观、公正的
职业原则,具备良好的专业胜任能力,且其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导
致的民事赔偿责任。
为保持审计工作的连续性,根据董事会审计委员会的提议,拟续聘容诚会计师事务
所为公司 2026 年度的审计机构,自公司股东会审议通过之日起生效;公司 2026 年度财
务报告审计费用 215 万元,内部控制审计费用 25 万元,合计 240 万元。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
事务所名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2013 年 12 月 10 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26
首席合伙人 刘维 上年末合伙人数量 233 人
上年 末执 业人 注册会计师 1,507 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 856 人
业务收入总额 25.10 亿元
审计业务收入 23.49 亿元
计)业务收入
证券业务收入 12.38 亿元
客户家数 518 家
审计收费总额 6.20 亿元
司(含 A、B 股) 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批
审计情况 涉及主要行业 发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、
水利、环境和公共设施管理业等多个行业
本公司同行业上市公司审计客户家数 5
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,判决华普
天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所共同就 2011
年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在 1%范围内与被告乐
视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截
至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处
罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、自
律处分 1 次。
次、行政处罚 4 次(共 2 个项目)、监督管理措施 20 次、自律监管措施 9 次、纪律处分
(二)项目信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 陈芳 张雪生 陈亭廷 周丽娟
何时成为注册会
计师
何时开始从事上
市公司审计
何时开始在本所
执业
何时开始为本公
司提供审计服务
无锡振华、零点
福赛科技、精智
有数、鼎胜新材、
近三年签署或复 股份、宏正设计、 常青股份、六国化
云意电气、亚迪
核上市公司审计 通锦股份等多家 无 工、歌力思等多家
纳等多家上市公
报告情况 上市公司或新三 上市公司审计报告
司或新三板公司
板公司审计报告
审计报告
项目合伙人陈芳、签字注册会计师张雪生、签字注册会计师陈亭廷、项目质量复核
人周丽娟近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管
措施、纪律处分。
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中
国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
计需配备的审计人员情况、投入的工作量并结合会计师事务所的收费标准最终确定。参
考上述定价原则,公司 2026 年度财务报告审计费用 215 万元,内部控制审计费用 25 万
元,合计 240 万元,与 2025 年度持平。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查,认为其执业资质、独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力能够满足公司财务审计工作需求。容诚会计师事务
所在以往年度的执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、
经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议聘任容诚会计师事务所
为公司 2026 年度审计机构。
容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有丰富的上市公司审
计工作经验和职业素养,能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事公司会计报表
审计工作,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意
聘任容诚会计师事务所为公司 2026 年度审计机构,并将该议案提交公司股东会审议。
权审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所为公
司 2026 年度审计机构,负责公司 2026 年度审计工作。该事项尚需提交公司股东会审议
通过。
四、备查文件
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司
董事会