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同力股份(920599)2025年年报关键审计项:应收账款、合同资产和长期应收款

来源:证星财报审计

2026-04-10 23:22:23

据证券之星公开数据整理,近期同力股份(920599)发布2025年年报,该份财报由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)给出了标准无保留意见的审计意见,并对财报中的关键审计项目说明如下:

关键审计项目

应收账款、合同资产和长期应收款

项目内容同力股份公司本年度合并财务报表营业收入为人民币63.89亿元,较上年度合并报表营业收入增加3.98%。由于营业收入是同力股份关键业绩指标之一,可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。关于收入确认原则和计量方法的描述详见财务报表附注“三23.收入确认原则和计量方法”所述。

审计应对我们执行的主要审计程序:1)了解和评价与销售收入确认相关的关键内部控制的有效性;2)检查主要客户的合同和相关定价政策,识别与商品控制权转移及退货权等有关的条款,评价收入确认政策是否符合企业会计准则相关规定;3)分产品类型对收入及毛利率执行分析程序,判断收入及毛利率变动的合理性,对异常情况进行跟踪检查;4)选取样本检查销售合同、验收交接单或出口报关单,检查收入确认是否与披露的会计政策一致;5)对资产负债表日前后记录的销售收入,执行截止测试程序,评价同力股份公司销售收入是否被记录于恰当的会计期间;6)选取部分客户,向其函证销售额。

基于获取的审计证据,我们得出审计结论,相关信息在财务报表附注“五、41.营业收入”中所作出的披露是适当的。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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