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松炀资源: 广东松炀再生资源股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-30 20:02:59

广东松炀再生资源股份有限公司董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况进行了评估。大华会计师事务所具备证券服务业务资质,截至2025年末有合伙人134名、注册会计师815名。公司于2025年4月29日和5月22日审议通过续聘该所为2025年度财务及内控审计机构。审计过程中,审计委员会多次与会计师沟通审计计划、进度及重点事项,督促其按时完成审计工作。大华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表公允反映了财务状况和经营成果,内部控制有效。审计委员会认为其独立性强、专业能力达标,履职规范有序。

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