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承德露露: 内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-28 03:11:32

容诚会计师事务所对承德露露股份公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,公司在该日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,注册会计师的责任是对内部控制有效性发表审计意见。

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