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利群股份: 利群商业集团股份有限公司2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-23 08:28:51

信永中和会计师事务所对利群商业集团股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全并有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见。

证券之星资讯

2026-04-22

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