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振东制药: 内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-21 01:58:47

中审华会计师事务所对山西振东制药股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则出具审计报告。报告说明了企业董事会在建立健全和有效实施内部控制方面的责任,以及注册会计师在审计基础上发表意见的责任。同时指出内部控制存在固有局限性,无法保证完全防止或发现错报,且未来有效性存在不确定性。

证券之星公司公告

2026-04-21

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