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建研院: 内部审计管理制度(2026年4月)内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-18 20:52:43

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司制定了内部审计管理制度,明确内部审计的范围、机构设置、职责权限及工作流程。制度规定公司设立内部审计部门,隶属于审计委员会,负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。内部审计部门需定期提交审计计划和报告,重点审计对外投资、资产交易、担保、关联交易、募集资金使用等事项。制度还要求对内部控制有效性进行年度评价,并提交内部控制自我评价报告。审计委员会负责监督内部审计工作,董事会对内部控制制度的有效实施负责。

证券之星公司公告

2026-04-18

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