|

股票

苏奥传感: 内部审计制度内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-18 20:48:43

江苏奥力威传感高科股份有限公司制定了内部审计制度,明确审计部对董事会审计委员会负责,开展对公司内部控制、财务信息、经营活动等方面的审计监督。制度规定了审计机构的独立性、人员要求、职责权限、审计程序、结果运用及奖惩机制。审计部需定期提交审计计划和报告,检查募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等重大事项,并对内部控制缺陷督促整改。制度自董事会审议通过之日起施行。

证券之星公司公告

2026-04-18

首页 股票 财经 基金 导航