来源:证券之星公司公告
2026-04-18 19:11:56
北京德皓国际会计师事务所对辽宁曙光汽车集团股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据相关审计指引和准则,审计意见认为,曙光股份在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时声明内部控制存在固有局限性,审计结果对未来内部控制有效性的推测具有风险。
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