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强瑞技术: 2025年度内部控制有效性的自我评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-16 01:11:51

深圳市强瑞精密技术股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。报告显示,公司内部控制制度健全并有效实施,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖组织架构、发展战略、人力资源、资产管理、销售业务、财务报告、信息披露等主要业务和事项,覆盖公司及下属子(孙)公司全部资产和营业收入。公司董事会认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

证券之星公司公告

2026-04-18

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