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建发合诚: 建发合诚2025年度内部控制评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-20 18:31:01

建发合诚工程咨询股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及主要子公司,覆盖资产总额和营业收入的100%。公司建立了内部控制缺陷整改机制,对发现的一般缺陷及时整改。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的变化。会计师事务所审计意见与公司评价结论一致。

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