|

股票

深水海纳: 2025年度深水海纳水务集团股份有限公司内控审计报告

来源:证券之星

2026-04-30 02:15:56

                深水海纳水务集团股份有限公司
                           内部控制审计报告
                           德皓内字[2026]00000131 号
     北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)
        深水海纳水务集团股份有限公司
           内部控制审计报告
          (截止 2025 年 12 月 31 日)
             目      录             页 次
一、   内部控制审计报告                     1-2
          内 部 控 制 审 计 报 告
                          德皓内字[2026]00000131 号
深水海纳水务集团股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称深水
海纳公司)2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
  一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、
                《企业内部控制应用指引》
                           、《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评
价其有效性是企业董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险。
                           德皓内字[2026]00000131 号内部控制审计报告
    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,深水海纳公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部
  控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
  部控制。
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)           中国注册会计师:
                                                    陈勇
         中国·北京                 中国注册会计师:
                                                   吕红涛
                                 二〇二六年四月二十八日
                   第 2 页

证券之星

2026-04-30

证券之星

2026-04-30

证券之星

2026-04-30

证券之星

2026-04-30

首页 股票 财经 基金 导航