观典防务技术股份有限公司
及审计委员会履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定,以及公司《董事会
审计委员会工作规程》的有关规定,现将观典防务技术股份有限公司(以下简
称“公司”)2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监
督职责情况汇报如下:
一、2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范,结合公司 2025 年年报审计工作安排,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“中喜”)对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报
告内部控制进行了审计,同时对控股股东及其他关联方资金占用、营业收入扣
除等业务情况进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中,中喜就自身和相关审计人员的独立性、审计工
作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年
度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会审计委员会、独立董事
以及公司管理层进行了沟通。
经审查,公司认为中喜在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公
允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。
二、审计委员会履行监督职责情况报告
公司董事会审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独
立性等方面对中喜进行了审查,认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司
提供审计服务的经验和能力,遵循《中国注册会计师审计准则》,勤勉尽责,在
公司 2025 年度财务报告审计工作中,客观、公允地发表了独立审计意见。
(一)会计师事务所基本情况监督
中喜成立于 2013 年 11 月 28 日,注册地址为北京市东城区崇文门外大街
截至 2025 年末,中喜从业人员总数 1391 人,其中合伙人 102 人,注册会
计师 431 人。注册会计师中,324 人签署过证券服务业务审计报告。
中 喜 2025 年 度 业 务 收 入 总 额 为 44,911.66 万 元 , 其 中 审 计 业 务 收 入
力、热力、燃气及水生产和供应业,房地产业,建筑业,交通运输、仓储和邮
政业,农、林、牧、渔业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,文
化、体育和娱乐业,综合,租赁和商务服务业等。
够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年,中喜因执业行为承担民事责
任的情如下:
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
已完结(中喜需在
中 喜 作 为 北 京 文 化 2018 年
度年报审计机构,因北京文
化承担连带赔偿责
北京文化、 化涉嫌财务造假,在后续证
投资者 2024-5-17 任 ,北 京 文化 已 全部
中喜 券虚假陈述诉讼案件中被列
完 成赔 偿 责任 , 中喜
为共同被告,要求承担连带
的 连带 赔 偿责 任 无需
赔偿责任。
再履行。)
上述案件已完结,且北京文化已按期履行终审判决,中喜无须再承担连带
赔偿责任,不会对中喜履行能力产生任何不利影响。
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年
为受到监督管理措施共 13 次;执业行为受到行政处罚 2 次,4 名从业人员因执
业行为受到行政处罚共 2 次;执业行为受到纪律处分 1 次,2 名从业人员因执
业行为受到纪律处分共 1 次,未受到刑事处罚。
中喜及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 12 月 26 日分别召开第四届董事会审计委员会第十四次会议、
第四届董事会第二十二次会议,审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。
同意聘任中喜为公司 2025 年度审计机构。
(三)审计过程监督情况
目组进行沟通与讨论,对 2025 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关
审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项
进行了深入的沟通。
目组进行初审后沟通,对 2025 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定
的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
于 2025 年年度报告及其摘要的议案》,并同意提交公司董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
《董事会审计委员会工作规程》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对
会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事
务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地
出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计
委员会认为中喜在执行公司 2025 年度的各项审计中,能够遵守职业道德准则,
按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,出具的审计意见客观、公正,较
好地完成了公司委托的各项工作。
观典防务技术股份有限公司
董事会审计委员会
(本页无正文,为《观典防务技术股份有限公司 2025 年度会计师事务所的
履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》之签字页)
全体委员签字:
陈丽霞 张宝元 李炎飞