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中谷物流: 2025年度内部控制审计报告

来源:证券之星

2026-04-23 07:38:58

               目    录
一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页
二、附件………………………………………………………………第 3—6 页
  (一)本所营业执照复印件……………………………………… 第 3 页
  (二)本所执业证书复印件……………………………………… 第 4 页
  (三)注册会计师执业资格证书复印件……………………… 第 5—6 页
              内部控制审计报告
                天健审〔2026〕6-340 号
上海中谷物流股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了上海中谷物流股份有限公司(以下简称中谷物流公司)2025 年 12 月 31
日的财务报告内部控制的有效性。
  一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中谷
物流公司董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
                  第 1 页 共 6 页
  四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,中谷物流公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)      中国注册会计师:
      中国·杭州           中国注册会计师:
                      二〇二六年四月二十二日
                 第 2 页 共 6 页
本复印件仅供上海中谷物流股份有限公司天健审〔2026〕6-340 号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊
普通合伙)合法经营,他用无效且不得擅自外传。
                       第 3 页 共 6 页
本复印件仅供上海中谷物流股份有限公司天健审〔2026〕6-340 号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普
通合伙)具有合法执业资质,他用无效且不得擅自外传。
                     第 4 页 共 6 页
本复印件仅供上海中谷物流股份有限公司天健审〔2026〕6-340 号报告后
附之用,证明 吴翔是中国注册会计师,他用无效且不得擅自外传。
               第 5 页 共 6 页
本复印件仅供上海中谷物流股份有限公司天健审〔2026〕6-340 号报告后
附之用,证明陈红霞是中国注册会计师,他用无效且不得擅自外传。
               第 6 页 共 6 页

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2026-04-22

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