|

股票

浙江医药: 浙江医药对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

来源:证券之星

2026-04-10 19:20:06

           浙江医药股份有限公司对会计师事务所
        浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊
     普通合伙)
         (以下简称“天健会计师事务所”)作为公司 2025 年度年报审计机构。
     根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
     理办法》,公司对天健会计师事务所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经
     评估,公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉
     尽责,公允表达意见,具体情况如下:
        一、资质条件
        截至 2025 年 12 月 31 日,天健会计师事务所基本情况如下:
事务所名称          天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期           2011 年 7 月 18 日       组织形式           特殊普通合伙
注册地址           浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人          钟建国                   上年末合伙人数量             250 人
               注册会计师                                      2,363 人
上年末执业人员数量
               签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                        954 人
               业务收入总额                       29.69 亿元
               审计业务收入                       25.63 亿元
业务收入
               证券业务收入                       14.65 亿元
               客户家数                              756 家
               审计收费总额                           7.35 亿元
                                 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批
                                 发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电
A、B 股)审计情况     涉及主要行业            技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和
                                 娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,
                                 采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综
                                 合,卫生和社会工作等
               本公司同行业上市公司审计客户家数                           578 家
       二、执业记录
                                        何时开
             何时成      何时开始     何时开始     始为本
项目组成                                             近三年签署或复核上市公
       姓名    为注册      从事上市     在本所执     公司提
员                                                  司审计报告情况
             会计师      公司审计       业      供审计
                                         服务
项目合伙                                             近三年签署或复核 19 家上
       张颖    2003 年   2003 年   2006 年   2023 年
  人                                              市公司审计报告。
       张颖    2003 年   2003 年   2006 年   2023 年   同上
签字注册
会计师                                              近三年签署或复核 4 家上市
       章璐卿   2014 年   2014 年   2014 年   2021 年
                                                 公司审计报告
质量控制
       郭俊艳   2000 年   2005 年   2019 年   2021 年   近三年签署或复核 5 家。
复核人
       项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
   为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
   管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
   情况。
       天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
   存在可能影响独立性的情形。
       三、质量管理水平
   业技术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
       天健会计师事务所制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目
   质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业
   技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程
   中,天健会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解
   决的意见分歧。
  审计过程中,天健会计师事务所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审
计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核
主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第
二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务
报表的公允列报以及审计报告的适当性。
  天健会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担
责任。其质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管
理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独
立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要
求充分、恰当地执行审计程序。
  天健会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制
定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成其完整、全面的质量管理体
系。2025 年年度审计过程中,天健会计师事务所勤勉尽责,质量管理的各项措
施得到了有效执行。
  四、工作方案
单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕
被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所
得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。天健会计师事务所
全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求,并制定了详细
的审计计划与时间安排,能够根据计划安排按时提交各项工作。
  五、人力及其他资源配置
  天健会计师事务所配备专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公
司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人、项目现场负责
人均由资深审计服务合伙人担任。
  六、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了天健会计师事务所在信息安全管理中的责任
义务,制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制
制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信
息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  七、风险承担能力水平
  天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计
提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计提职业风险基金和
购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购
买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
                       浙江医药股份有限公司董事会

证券之星

2026-04-11

首页 股票 财经 基金 导航