杭州微光电子股份有限公司
一、预算编制说明
本预算报告以经审计的 2025 年度财务报告的实际经营业绩为基础,根据杭州微光电子
股份有限公司(简称“公司”)制定的 2026 年企业目标编制。本预算报告的编制范围为公
司及其下属子公司。
二、基本假设
二、主要财务预算指标
三、确保完成预算的主要措施
和治理能力现代化建设;采取更有效的激励措施,将制度优势转化为治理效能与高质量发展动
能。
强市场开发与业务开拓。推进现有产品迭代升级,优化设计、提升技术水平,不断提高公司
产品竞争力。
外子公司管理,努力实现母子公司协同发展。
四、特别提示
本预算为公司 2026 年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈利预测和经
营业绩的承诺,能否实现取决于经济环境、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素,
存在较大的不确定性,请投资者特别注意。
杭州微光电子股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十六日