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普洛药业: 普洛药业股份有限公司内部控制审计报告

来源:证券之星

2026-03-19 21:22:46

普洛药业股份有限公司
 内部控制审计报告
   和信审字(2026)第 000299 号
和信会计师事务所(特殊普通合伙)
   二〇二六年三月十八日
普洛药业股份有限公司                                报告正文
             内部控制审计报告
                           和信审字(2026)第 000299 号
普洛药业股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了普洛药业股份有限公司(以下简称普洛药业)2025 年 12 月 31 日的财务
报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是普洛药业
董事会的责任。
二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,普洛药业于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
  (以下无正文)
    和信会计师事务所(特殊普通合伙)   1
普洛药业股份有限公司                              报告正文
(此页无正文,为普洛药业股份有限公司和信审字(2026)第 000299 号报告之签
字盖章页。
    )
  和信会计师事务所(特殊普通合伙)         中国注册会计师:
             中国•济南         中国注册会计师:
                           二〇二六年三月十八日
    和信会计师事务所(特殊普通合伙)   2
普洛药业股份有限公司                 报告正文
    和信会计师事务所(特殊普通合伙)   1
普洛药业股份有限公司                 报告正文
    和信会计师事务所(特殊普通合伙)   1
普洛药业股份有限公司                 报告正文
    和信会计师事务所(特殊普通合伙)   1
普洛药业股份有限公司                 报告正文
    和信会计师事务所(特殊普通合伙)   1

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