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新诺威: 2025年度内部控制审计报告

来源:证券之星

2026-03-16 20:12:37

                    内部控制审计报告
                                  德师报(审)字(26)第 S00166 号
石药创新制药股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了石
药创新制药股份有限公司(以下简称“石药创新”)2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有
效性。
一、 企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指
引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是石药创新董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结
果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
  我们认为,石药创新于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
  本报告仅供石药创新本次向相关监管部门报告内部控制情况时使用,不得用作任何其他
目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)                中国注册会计师 吴杉
      中国·上海
                                  中国注册会计师 王瀚平

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2026-03-16

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