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粤高速A: 中职信001报字[2026]第0129号-内控审计报告

来源:证券之星

2026-03-13 21:14:52

广东省高速公路发展股份有限公司
  内部控制审计报告
               内部控制审计报告
                                   中职信 001 报字[2026]第 0129 号
广东省高速公路发展股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们
审计了广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称粤高速)2025 年 12 月 31 日的
财务报告内部控制的有效性。
  一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控
制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是粤高速董
事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审
计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情
况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根
据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
               中职信 001 报字[2026]第 0129 号                   1
  四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,粤高速于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
⼴东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)                   中国注册会计师:
                                           (项⽬合伙⼈)
                                      中国注册会计师:
        中国·⼴州                        ⼆〇⼆六年三⽉⼗三⽇
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