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闽东电力(000993)2026年中报简析:净利润同比下降58.68%,公司应收账款体量较大

来源:证星财报简析

2026-08-22 06:09:30

据证券之星公开数据整理,近期闽东电力(000993)发布2026年中报。截至本报告期末,公司营业总收入2.37亿元,同比下降17.65%,归母净利润2941.47万元,同比下降58.68%。按单季度数据看,第二季度营业总收入1.58亿元,同比上升0.37%,第二季度归母净利润5660.05万元,同比下降5.59%。本报告期闽东电力公司应收账款体量较大,当期应收账款占最新年报归母净利润比达539.49%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率43.56%,同比减7.27%,净利率12.63%,同比减50.31%,销售费用、管理费用、财务费用总计7003.52万元,三费占营收比29.49%,同比增19.92%,每股净资产5.51元,同比减2.24%,每股经营性现金流0.07元,同比减50.2%,每股收益0.06元,同比减62.5%

财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 交易性金融资产的变动原因:本报告期购买结构性存款。
  2. 其他流动资产变动幅度为301.51%,原因:本报告期末将期限一年内的大额存单本息重分类至其他流动资产。
  3. 债权投资变动幅度为-100.0%,原因:本报告期末根据大额存单到期期限将债权投资重分类至一年内到期的非流动资产。
  4. 其他应付款变动幅度为425.35%,原因:本报告期宣告发放的应付股利。
  5. 所得税费用变动幅度为-30.89%,原因:本报告期盈利较上年同期减少。
  6. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-50.2%,原因:本报告期收到电费款及保险理赔款较上年同期减少。
  7. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-225.23%,原因:本报告期购买银行理财产品支付的现金较上年同期增加。
  8. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-41.18%,原因:本报告期子公司取得银行借款较上年同期减少及偿还借款较上年同期增加。
  9. 现金及现金等价物净增加额变动幅度为-595.8%,原因:本报告期购买银行理财产品支付的现金较上年同期增加。
  10. 其他收益变动幅度为-93.47%,原因:本报告期收到增值税即征即退款较上年同期减少(风电行业增值税即征即退政策已于2025年11月停止执行)。
  11. 信用减值损失变动幅度为-133.96%,原因:上年同期环三实业公司冲回信用减值损失。
  12. 营业外收入变动幅度为-69.17%,原因:本报告期收到的财产保险赔偿款较上年同期减少。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

  • 业务评价:公司去年的ROIC为2.12%,资本回报率不强。去年的净利率为9.13%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看,公司近10年来中位数ROIC为3.74%,中位投资回报较弱,其中最惨年份2018年的ROIC为-9.42%,投资回报极差。公司历史上的财报相对一般,公司上市来已有年报26份,亏损年份4次,如无借壳上市等因素,价投一般不看这类公司。
  • 偿债能力:公司现金资产非常健康。
  • 融资分红:公司上市26年以来,累计融资总额18.50亿元,累计分红总额3.28亿元,分红融资比为0.18。
  • 生意拆解:公司过去三年(2023/2024/2025)净经营资产收益率分别为10.1%/7.4%/2.5%,净经营利润分别为2.3亿/1.69亿/5463.34万元,净经营资产分别为22.83亿/22.73亿/21.83亿元。
    公司过去三年(2023/2024/2025)的营运资本/营收(即生产经营过程中公司每产生一块钱的营收企业经营需要垫付的资金)分别为0.18/0.47/0.59,其中营运资本(公司生产经营过程中公司自己掏的钱)分别为2.77亿/2.81亿/3.55亿元,营收分别为15.04亿/6.03亿/5.98亿元。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达539.49%)

本文数据来源于闽东电力2026年中报,仅供参考不构成投资建议。

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