来源:证券之星AI财报
2025-08-28 12:34:12
近期富特科技(301607)发布2025年中报,证券之星财报模型分析如下:
营收与利润
富特科技(301607)发布的2025年中报显示,截至报告期末,公司营业总收入达到14.74亿元,同比上升122.64%;归母净利润为6694.51万元,同比上升15.15%;扣非净利润为6376.21万元,同比上升32.2%。按单季度数据看,第二季度营业总收入为9.68亿元,同比上升140.63%;第二季度归母净利润为4727.99万元,同比上升23.9%;第二季度扣非净利润为4678.36万元,同比上升53.69%。
盈利能力
尽管营收大幅增长,但公司的盈利能力却有所下降。毛利率为19.5%,同比减少了30.49%;净利率为4.54%,同比减少了48.28%。每股收益为0.43元,同比减少了14.0%。这表明公司在扩大销售的同时,面临着较大的成本压力。
费用控制
公司在费用控制方面取得了一定成效。销售费用、管理费用、财务费用总计为7920.36万元,三费占营收比为5.37%,同比减少了39.48%。这反映了公司在优化内部管理、降低运营成本方面的努力。
应收账款与现金流
值得注意的是,公司的应收账款大幅上升,同比增幅达176.74%,达到10.89亿元。这可能对公司现金流造成一定压力。每股经营性现金流为-0.11元,虽然同比增加了87.16%,但仍为负值,表明公司在经营活动中仍存在一定的现金流压力。
主营业务构成
从主营业务构成来看,新能源车载产品是公司最主要的收入来源,主营收入为14.11亿元,占总收入的95.68%,毛利率为20.23%。技术服务和其他业务的收入占比相对较小,分别为2.45%和0.18%,且毛利率较低。
发展前景
富特科技深耕数字能源领域,专注于新能源汽车电池充放电应用场景,与多家知名车企建立了合作关系。公司研发投入较大,研发费用为12,091.95万元,研发团队规模达910人,占员工总数的39.57%。公司具备较强的自主研发能力和自动化生产能力,有助于在未来市场竞争中保持优势。
总结
总体而言,富特科技在2025年上半年实现了营收的大幅增长,但在盈利能力方面面临一定挑战。公司需要进一步优化成本结构,加强应收账款管理,以改善现金流状况。同时,持续的研发投入和技术进步将有助于公司在未来市场竞争中保持领先地位。
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