(原标题:中创智领(00564.HK)2025年度内部控制审计报告发布)
金吾财讯|中创智领(00564.HK)近日发布了2025年12月31日的内部控制审计报告。报告显示,公司在财务报告内部控制方面保持了有效性和合规性。
根据报告内容,中创智领已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,在所有重大方面建立了健全且有效的财务报告内部控制体系。董事会对内部控制的建立和实施负有主要责任,并对其有效性进行了评价。
立信会计师事务所作为审计机构,对中创智领的财务报告内部控制进行了审计,并确认其在报告期末保持了有效性。审计报告指出,尽管内部控制具有固有局限性,可能存在未能防止或发现错报的风险,但中创智领的内部控制系统在审计期间表现出良好的运行效果。
公告还提及了公司的管理层构成,执行董事包括焦承尧先生、贾浩先生、孟贺超先生及李开顺先生,非执行董事为崔凯先生,独立非执行董事为季丰先生、方远先生及姚艳秋女士。
此次内控审计报告的发布,进一步证实了中创智领在内部控制方面的严谨性和透明度,为公司未来的稳健发展奠定了坚实的基础。投资者可据此对公司治理结构和风险管理能力有更全面的了解。
