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瀚川智能: 董事会关于2025年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-05-01 21:09:24

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会就2025年度否定意见内部控制审计报告涉及事项作出说明。容诚会计师事务所对公司内部控制出具否定意见,指出公司存在关联方非经营性资金占用、收入与存货成本核算不准确等重大缺陷,相关事项未及时披露,财务报告内部控制失效。公司董事会同意审计意见,已识别重大缺陷并纳入内控评价报告,将采取整改措施,完善内控体系,强化采购与付款管理,组织法规培训,维护股东权益。

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