来源:证券之星公司公告
2026-05-01 20:04:34
黑龙江国中水务股份有限公司董事会审计委员会对深圳旭泰会计师事务所2025年度履职情况进行了监督与评估。旭泰所具备专业资质和执业能力,续聘程序合规。在审计过程中,该所对公司2025年度财务报表和内部控制进行了审计,出具了保留意见的财务审计报告和无法表示意见的内部控制审计报告,并就审计发现的重要事项与管理层、治理层进行了沟通。审计委员会通过事前审核、过程沟通和审议报告等方式履行了监督职责,认为旭泰所能够按照审计准则规范开展工作,按时完成审计任务,报告客观、完整。
证券之星公司公告
2026-05-01
证券之星公司公告
2026-05-01
证券之星公司公告
2026-05-01
证券之星公司公告
2026-05-01
证券之星公司公告
2026-05-01
证券之星公司公告
2026-05-01
证券之星资讯
2026-04-30
证券之星资讯
2026-04-30
证券之星资讯
2026-04-30