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国中水务: 2025年度董事会审计委员会履职报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-05-01 20:04:13

黑龙江国中水务股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告披露,委员会由3名成员组成,年内召开5次会议,审议了变更会计师事务所、财务报告、内部控制评价、续聘审计机构、委托理财等事项。委员会监督外部审计机构工作,评估内部审计和内部控制有效性,审阅财务报告,认为财务报告真实、准确、完整。旭泰会计师事务所对公司内部控制审计报告出具无法表示意见,主要因长期股权投资相关审计证据不足。委员会同意董事会就该事项出具的专项说明,并将持续督促整改。

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