来源:证券之星公司公告
2026-05-01 07:13:24
容诚会计师事务所对公司2025年度内部控制出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,强调事项涉及公司管理层对部分交易商业合理性存疑并进行更正,反映内部监督存在缺陷。公司已成立专项核查小组对存疑项目进行全面复盘,开展账务调整,并强化集成业务全流程管控,完善不相容岗位分离、风控人员独立汇报、客户与供应商名单管理等内控制度。董事会及审计委员会尊重会计师事务所意见,已采取整改措施,持续推动内控体系优化。
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