来源:证券之星公司公告
2026-05-01 05:19:26
中科软科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内控审计意见与公司评价结论一致。报告期内发现1个财务报告内部控制重大缺陷,系前期会计差错更正及追溯调整,涉及2023年至2025年第三季度部分项目收入与成本确认问题,公司已进行财务报表追溯调整并完成整改。公司将进一步完善内控体系,强化高风险项目管控。
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