来源:证券之星公司公告
2026-04-30 13:50:43
毕马威华振会计师事务所对上海申达股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计依据为《企业内部控制审计指引》及相关执业准则。审计意见认为,公司在该日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时报告指出内部控制存在固有局限性,未来有效性存在一定风险。
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