来源:证券之星公司公告
2026-04-28 02:06:21
政旦志远(深圳)会计师事务所对深圳市铭利达精密技术股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司董事会亦确认,于内部控制评价报告基准日,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,且评价期内无影响内部控制有效性的重大变化。
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