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威派格: 威派格2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-24 13:12:34

立信会计师事务所对立信会师报字[2026]第ZA12157号审计报告,审计了上海威派格智慧水务股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,认为威派格于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。

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