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嘉亨家化: 2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-22 03:48:07

容诚会计师事务所对嘉亨家化股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告还指出内部控制存在固有局限性,不能完全防止错报,且对未来内部控制有效性的推测存在一定风险。

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