来源:证券之星公司公告
2026-04-21 03:33:24
致同会计师事务所对赣州腾远钴业新材料股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师责任是在审计基础上对内部控制有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。
证券之星公司公告
2026-04-21
证券之星公司公告
2026-04-21
证券之星公司公告
2026-04-21
证券之星公司公告
2026-04-21
证券之星公司公告
2026-04-21
证券之星公司公告
2026-04-21
证券之星资讯
2026-04-20
证券之星资讯
2026-04-20
证券之星资讯
2026-04-20