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东睦股份: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《东睦新材料集团股份有限公司内部控制审计报告》内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-20 19:41:15

天健会计师事务所对东睦新材料集团股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据相关审计指引和执业准则,审计意见认为,公司在该日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

证券之星公司公告

2026-04-21

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