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家家悦: 家家悦集团股份有限公司2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-18 04:06:07

容诚会计师事务所对家家悦集团股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计结果显示,家家悦集团公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。会计师事务所认为,公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立了健全且有效的内部控制体系。

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