来源:证券之星公司公告
2026-04-18 05:40:33
信永中和会计师事务所对北京首钢股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计结果显示,公司在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立并有效实施的财务报告内部控制。会计师事务所认为,公司财务报告内部控制在该日期有效运行。
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