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航天信息: 航天信息股份有限公司内部控制审计报告——众环审字(2026)0205962号内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-18 03:58:27

航天信息股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据内部控制评价报告,截至评价基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制审计意见与公司评价结论一致。自评价基准日至报告发布日,未发生影响内部控制有效性的因素。

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