|

股票

仕佳光子: 2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-18 03:56:58

河南仕佳光子科技股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同会计师事务所出具了内部控制审计报告,认为公司财务报告内部控制有效,且未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会对内部控制评价结果负责,内部控制评价范围涵盖公司及下属子公司主要业务和高风险领域,包括资金管理、采购与付款、销售与收款、资产管理、研究与开发等。

fund

首页 股票 财经 基金 导航