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聚飞光电: 内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-18 01:21:40

立信会计师事务所对深圳市聚飞光电股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关审计准则,审计结果显示,聚飞光电在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立并有效实施的财务报告内部控制。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在审计基础上对内部控制有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,审计意见基于当前情况,对未来有效性推测存在一定风险。

证券之星公司公告

2026-04-18

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