来源:证券之星公司公告
2026-04-18 01:32:44
致同会计师事务所(特殊普通合伙)对广西五洲交通股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计依据为《企业内部控制审计指引》及相关执业准则。审计意见认为,五洲交通于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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