来源:证券之星公司公告
2026-04-16 20:54:08
北京超图软件股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。报告显示,公司治理结构完善,内部控制制度覆盖公司治理、人力资源、研发管理、资金管理、采购与付款、销售与收款、财务报告等主要业务环节。评价结果显示,报告期内公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,内部控制体系在所有重大和重要方面保持有效。公司董事会认为,内部控制体系合理、完整并有效实施,能够合理保证经营合法合规、资产安全及财务报告真实完整。
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