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银邦股份: 苏公W[2026]E1096号银邦股份2025年度内控审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-16 17:42:28

公证天业会计师事务所对银邦金属复合材料股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

证券之星资讯

2026-04-16

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