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裕兴股份: 2025年内部控制自我评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-16 01:12:23

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结果显示,截至基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围覆盖公司及全部子公司,涵盖法人治理、资金管理、生产与质量、销售与收款、采购与付款、信息披露等主要业务和高风险领域。自评价基准日至报告发布日,未发生影响内部控制有效性的重大变化。

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