来源:证券之星公司公告
2026-04-15 09:29:45
上海建工集团股份有限公司董事会审计委员会根据相关规定,对财务会计报告、定期报告中的财务信息及内部控制评价报告进行了审议。委员会认为,报告编制程序合法合规,内容和格式符合监管要求,信息披露真实、准确、完整,未发现欺诈、舞弊或重大错报情况,亦未发现内部控制制度及执行存在重大缺陷。委员包括俞纪明、潘久文、刘红忠,签署日期为2026年4月9日。
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