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上海建工: 上海建工董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的审议情况内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-15 09:29:45

上海建工集团股份有限公司董事会审计委员会根据相关规定,对财务会计报告、定期报告中的财务信息及内部控制评价报告进行了审议。委员会认为,报告编制程序合法合规,内容和格式符合监管要求,信息披露真实、准确、完整,未发现欺诈、舞弊或重大错报情况,亦未发现内部控制制度及执行存在重大缺陷。委员包括俞纪明、潘久文、刘红忠,签署日期为2026年4月9日。

证券之星公司公告

2026-04-15

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