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瑞立科密: 中汇会审[2026]4359号广州瑞立科密汽车电子股份有限公司内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-15 12:20:06

中汇会计师事务所对广州瑞立科密汽车电子股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计意见认为,公司在该日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时报告提及内部控制存在固有局限性,未来有效性存在一定风险。

证券之星资讯

2026-04-15

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