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新乡化纤: 审计委员会对公司2025年度年审会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-07 22:22:13

新乡化纤股份有限公司审计委员会对公司2025年度年审会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况进行评估并履行监督职责。立信事务所具备相应专业资质,对公司2025年度财务报告及内部控制有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会通过会议沟通预审情况和审计进展,审查审计计划、人员安排及独立性,督促其客观、公正完成审计工作。认为立信事务所在审计过程中保持独立性,按时完成审计任务,报告客观、完整、清晰、及时。

证券之星资讯

2026-04-07

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