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蒙草生态: 内部审计管理制度(2026年4月)内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-04 04:12:11

蒙草生态环境(集团)股份有限公司制定内部审计管理制度,明确内部审计部门职责,规范审计工作流程。制度规定内控中心为专职审计机构,在董事会审计委员会指导下独立开展工作,负责对公司及下属单位的财务信息、内部控制、风险管理等进行审计监督。审计内容包括内控制度的有效性、财务资料的真实性、反舞弊机制建设等。制度还明确了审计程序、结果运用、责任追究等内容,要求定期向审计委员会报告,并配合外部审计工作。

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