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锦江航运: 锦江航运2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-03 07:57:31

普华永道中天会计师事务所对上海锦江航运(集团)股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,锦江航运于2025年12月31日在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》和相关规定有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全并有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,审计结果对未来有效性推测具有风险。

证券之星公司公告

2026-04-03

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